Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 11.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.641.486
Retención DNCP
₲ 39.877
Retención IVA
₲ 305.182
Retención Renta
₲ 203.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-144878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.926.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.926.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332321
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas