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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 13.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.561.519

Retención DNCP
₲ 47.072
Retención IVA
₲ 360.245
Retención Renta
₲ 240.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-144878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.926.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.926.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332321
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas