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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 140.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.348.121

Retención DNCP
₲ 551.599
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.814.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
93-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102594
Monto Contrato
₲ 140.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.348.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.348.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi