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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0010596
Monto de la Factura
₲ 9.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210514
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.552.220

Retención DNCP
₲ 32.056
Retención IVA
₲ 247.855
Retención Renta
₲ 247.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221255
Monto Contrato
₲ 132.197.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.403.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.403.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415173
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional