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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010137
Monto de la Factura
₲ 88.733.332
Nro. Solicitud de Transferencia
56199
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.502.099

Retención DNCP
₲ 312.987
Retención IVA
₲ 2.420.000
Retención Renta
₲ 2.420.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-224698
Monto Contrato
₲ 833.830.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.671.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.671.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420232
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación del sistema de CCTV del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional