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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002887
Monto de la Factura
₲ 15.437.400
Nro. Solicitud de Transferencia
181428
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.908

Retención DNCP
₲ 54.452
Retención IVA
₲ 421.020
Retención Renta
₲ 421.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-172521
Monto Contrato
₲ 169.998.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.486.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.125.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355031
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales, Medallas y Trofeos Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado