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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017292
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600

Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-187055
Monto Contrato
₲ 92.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.035.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.035.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados