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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023653
Monto de la Factura
₲ 8.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135798
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.676

Retención DNCP
₲ 28.324
Retención IVA
₲ 219.000
Retención Renta
₲ 219.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-187055
Monto Contrato
₲ 92.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.035.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.035.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados