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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008224
Monto de la Factura
₲ 3.493.350
Nro. Solicitud de Transferencia
57249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.482

Retención DNCP
₲ 12.322
Retención IVA
₲ 95.273
Retención Renta
₲ 95.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186376
Monto Contrato
₲ 75.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.225.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.225.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados