Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0160581
Monto de la Factura
₲ 3.046.250
Nro. Solicitud de Transferencia
65218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.928

Retención DNCP
₲ 10.856
Retención IVA
₲ 83.080
Retención Renta
₲ 55.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-154093
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.660.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.660.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica