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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001525
Monto de la Factura
₲ 20.757.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109053
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.740.005

Retención DNCP
₲ 73.972
Retención IVA
₲ 566.114
Retención Renta
₲ 377.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113363
Monto Contrato
₲ 86.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.760.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.760.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289467
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4