Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017781
Monto de la Factura
₲ 4.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.344
Retención DNCP
₲ 14.406
Retención IVA
₲ 110.250
Retención Renta
₲ 73.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109143
Monto Contrato
₲ 70.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.270.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.270.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
