Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018532
Monto de la Factura
₲ 3.981.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.572
Retención DNCP
₲ 14.190
Retención IVA
₲ 108.593
Retención Renta
₲ 72.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109143
Monto Contrato
₲ 70.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.270.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.270.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
