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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 15.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.431.149

Retención DNCP
₲ 54.078
Retención IVA
₲ 413.864
Retención Renta
₲ 275.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114581
Monto Contrato
₲ 37.954.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.253.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.253.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2