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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002595
Monto de la Factura
₲ 24.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.709.878

Retención DNCP
₲ 88.849
Retención IVA
₲ 679.964
Retención Renta
₲ 453.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108867
Monto Contrato
₲ 156.104.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.722.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.722.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3