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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002198
Monto de la Factura
₲ 10.546.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.029.530

Retención DNCP
₲ 37.583
Retención IVA
₲ 287.632
Retención Renta
₲ 191.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105719
Monto Contrato
₲ 305.216.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.125.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.125.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1