Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112407
Monto Contrato
₲ 124.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.869.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.869.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
