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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.156.486

Retención DNCP
₲ 38.060
Retención IVA
₲ 291.272
Retención Renta
₲ 194.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112407
Monto Contrato
₲ 124.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.869.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.869.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4