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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.083

Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.636
Retención Renta
₲ 57.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112407
Monto Contrato
₲ 124.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.869.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.869.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4