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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034735
Monto de la Factura
₲ 3.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.525

Retención DNCP
₲ 12.248
Retención IVA
₲ 93.736
Retención Renta
₲ 62.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113237
Monto Contrato
₲ 94.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.014.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.014.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2