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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001514
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108829
Monto Contrato
₲ 35.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.083.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.083.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2