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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 24.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.982.378

Retención DNCP
₲ 86.122
Retención IVA
₲ 659.100
Retención Renta
₲ 439.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106550
Monto Contrato
₲ 252.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.028.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.028.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3