Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 9.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.488.421

Retención DNCP
₲ 35.556
Retención IVA
₲ 272.114
Retención Renta
₲ 181.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106550
Monto Contrato
₲ 252.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.028.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.028.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3