Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016696
Monto de la Factura
₲ 2.685.680
Nro. Solicitud de Transferencia
43400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.554.033
Retención DNCP
₲ 9.570
Retención IVA
₲ 73.246
Retención Renta
₲ 48.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112231
Monto Contrato
₲ 256.100.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.984.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.984.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Respuestos y Baterias para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1