Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018679
Monto de la Factura
₲ 342.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.956
Retención DNCP
₲ 1.244
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112231
Monto Contrato
₲ 256.100.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.984.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.984.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Respuestos y Baterias para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1