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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015800
Monto de la Factura
₲ 9.477.840
Nro. Solicitud de Transferencia
44881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.013.253

Retención DNCP
₲ 33.776
Retención IVA
₲ 258.487
Retención Renta
₲ 172.324
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108832
Monto Contrato
₲ 456.424.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.112.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.112.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2