Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028479
Monto de la Factura
₲ 938.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.988
Retención DNCP
₲ 3.412
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108832
Monto Contrato
₲ 456.424.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.112.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.112.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
