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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017508
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121

Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110289
Monto Contrato
₲ 34.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.426.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.426.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2