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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013829
Monto de la Factura
₲ 10.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.994.819

Retención DNCP
₲ 37.454
Retención IVA
₲ 286.636
Retención Renta
₲ 191.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107255
Monto Contrato
₲ 241.950.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.442.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.442.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3