Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016210
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.083
Retención DNCP
₲ 9.372
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 47.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107255
Monto Contrato
₲ 241.950.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.442.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.442.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
