Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0007326
Monto de la Factura
₲ 59.297.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.390.843
Retención DNCP
₲ 211.315
Retención IVA
₲ 1.617.205
Retención Renta
₲ 1.078.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112339
Monto Contrato
₲ 117.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.592.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.592.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
