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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181

Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
119/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114652
Monto Contrato
₲ 588.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.652.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.652.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ECOGRAFIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)