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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786

Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
259/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111295
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.517.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.517.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)