Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 34.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.811.726
Retención DNCP
₲ 122.956
Retención IVA
₲ 940.991
Retención Renta
₲ 627.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
541/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115664
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.755.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.755.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284254
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)