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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015322
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
76/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26487
Monto Contrato
₲ 26.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.170.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.170.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional