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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002153
Monto de la Factura
₲ 14.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2019
Fecha de la Transferencia
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.907.556

Retención DNCP
₲ 52.080
Retención IVA
₲ 402.682
Retención Renta
₲ 402.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-160578
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.933.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.933.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores