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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.153

Retención DNCP
₲ 17.301
Retención IVA
₲ 133.773
Retención Renta
₲ 133.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166765
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.234.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.234.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores