Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002345
Monto de la Factura
₲ 25.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.318.508
Retención DNCP
₲ 91.129
Retención IVA
₲ 697.418
Retención Renta
₲ 464.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104264
Monto Contrato
₲ 118.158.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.357.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.357.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional