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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002346
Monto de la Factura
₲ 1.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.535.836

Retención DNCP
₲ 5.755
Retención IVA
₲ 44.045
Retención Renta
₲ 29.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104264
Monto Contrato
₲ 118.158.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.357.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.357.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional