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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000463
Monto de la Factura
₲ 1.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.277

Retención DNCP
₲ 5.360
Retención IVA
₲ 41.018
Retención Renta
₲ 27.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
137/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115014
Monto Contrato
₲ 149.990.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.134.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.134.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional