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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.477

Retención DNCP
₲ 18.068
Retención IVA
₲ 138.273
Retención Renta
₲ 92.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
Abierto N° 13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115724
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.896.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior