Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005609
Monto de la Factura
₲ 4.280.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.678
Retención DNCP
₲ 15.254
Retención IVA
₲ 116.741
Retención Renta
₲ 77.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
93/2005
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108570
Monto Contrato
₲ 423.787.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.783.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.783.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, productos plásticos y herramientas menores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
