Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005772
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 139.169.350
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110010
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 139.169.350
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
        
                                    RUC
                            
            80003182-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12007-14-92951
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 290.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 276.165.120
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 276.165.120
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271023
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO SBE N° 04/2014 "ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA BONO ESTUDIANTIL"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        