Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 7.493.333
Nro. Solicitud de Transferencia
144006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.051.566
Retención DNCP
₲ 26.431
Retención IVA
₲ 204.364
Retención Renta
₲ 204.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-200580
Monto Contrato
₲ 341.964.949
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.858.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.858.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389318
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio
