Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Monto de la Factura
₲ 847.600
Nro. Solicitud de Transferencia
151338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.579
Retención DNCP
₲ 3.021
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101225
Monto Contrato
₲ 124.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.618.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.618.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
