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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0087415
Monto de la Factura
₲ 135.996
Nro. Solicitud de Transferencia
126920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.996

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.500.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.500.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores