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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013273
Monto de la Factura
₲ 11.139.664
Nro. Solicitud de Transferencia
78375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.281.301

Retención DNCP
₲ 39.293
Retención IVA
₲ 303.809
Retención Renta
₲ 303.809
Multa
₲ 201.628

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222205
Monto Contrato
₲ 71.739.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.657.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.657.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)