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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030145
Monto de la Factura
₲ 37.561.965
Nro. Solicitud de Transferencia
108843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.347.518

Retención DNCP
₲ 132.491
Retención IVA
₲ 1.024.417
Retención Renta
₲ 1.024.417
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224400
Monto Contrato
₲ 599.999.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.626.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.626.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA - SBE PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa