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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003443
Monto de la Factura
₲ 13.725.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.804.237

Retención DNCP
₲ 47.915
Retención IVA
₲ 374.335
Retención Renta
₲ 499.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223040
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.737.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.737.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 404-756 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma