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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 30.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206518
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.603.080

Retención DNCP
₲ 107.136
Retención IVA
₲ 837.000
Retención Renta
₲ 1.116.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219526
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.235.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.235.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu